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2026年湖北医药学院预算公开
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
学校依照国家法律法规,贯彻国家教育方针,执行国家教育政策,依法自主办学,坚持“厚基础,崇人文,重实践”的人才培养特色,推进办学体制改革和教学改革,推动学校事业发展。其主要工作职责如下:
1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会所需适用性医学人才;
2、努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强,具有创新意识和能力的适用型医学人才;
3、根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;
4、制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;
5、制定学校规划并组织实施;
6、设置学校教学、科研及行政职能部门;
7、确定学校内部收入分配原则;
8、招聘、管理和使用人才;
9、学校财产和经费的使用与管理。
二、机构设置情况
湖北医药学院是公益二类事业单位,学校有二级学院14个,机关部处22个,教学科研辅助机构6个,直属单位1个,具体设置情况如下。
学校二级学院14个:马克思主义学院、人文社会科学学院、基础医学院、公共卫生与健康学院、护理学院、药学院、生物医学工程学院、口腔医学院、继续教育学院、全科医学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院。
学校机关部处22个:党政办公室、组织部、统战部、宣传部、纪委(监察专员办公室)、审计处、工会、离退休工作处、学生工作处、团委、保卫处、教务处、人事处、资产管理处、财务处、招生就业工作处、科学技术发展研究院、发展规划与政策法规处、国际合作与交流处、研究生院、后勤管理处、校友工作与合作发展处(教育发展基金会办公室)。
教学科研辅助机构6个:图书馆、信息网络中心、档案馆(校史馆)、教师教学发展中心(高教研究所)、生物医药研究院(实验动物中心)、临床技能教学培训中心。
直属单位1个:法医司法鉴定所
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2026年预算收入72604万元,比上年增加10388万元,增加16.7%,主要原因是2026年生均拨款和双一流建设专项经费较上年有所增长;招生人数增加导致学费增长。其中:一般公共预算拨款收入38371万元,比上年增加6409万元,增加20.1%;政府性基金预算拨款收入908万元,比上年增加400万元,增加78.7%;财政专户管理资金收入9895万元,比上年减少3528万元,减少26.3%;其他收入23310万元,比上年增加6987万元,增加42.8%。
2.预算支出情况:2026年预算支出72604万元,比上年增加10388万元,增加16.7%。其中:其中:教育支出63973万元,比上年增加8112.31万元,增加14.5%;科学技术支出120万元,比上年增加120万元;社会保障和就业支出5162万元,比上年增加1405万元,增加37.4%;住房保障支出2350万元,比上年增加350万元,增加17.5%;债务还本支出400万元,比上年增加400万元;债务付息599万元,比上年增加0万元,增加0%。
支出增加的主要原因:
(1)2026年基本支出55063,比上年增加7074.31万元,增加14.7%,主要原因是学校根据上级工资政策社保、公积金、退休人员统筹待遇以及教学科研材料等支出均有所增加等有所增加。
(2)2026年项目支出17541万元,比上年增加3313.69万元,增加23.3%,主要原因是双一流建设专项经费和学生资助经费有所增加。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费5024万元,较上年相比增加3376.7万元,增加205%,增加的主要原因是2025年学校日常公用经费支出大部分以财政专户管理资金安排,其中一般公共预算财政拨款与财政专户管理资金合计安排4632.69万元,而2026年日常公用经费支出大部分以一般公共预算财政拨款安排,其中一般公共预算财政拨款与财政专户管理资金合计安排5067万元,实际增加434.31万元。其中:物业管理费600万元、水费350万元、电费550万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”一般公共预算财政拨款预算36.5万元,比上年预算增加36.5万元。其中:
1.因公出国(境)费10万元,比上年增加10万元,主要原因是上年均以财政专户管理资金安排。
2.公务接待费16万元,比上年增加16万元,主要原因是上年均以财政专户管理资金安排。
3.公务用车购置及运行维护费10.5万元,比上年增加10.5万元,主要原因是上年均以财政专户管理资金安排。
2026年学校“三公”经费支出75万元,较上年预算减少5.5万元,减少7%。
因公出国(境)费45万元,比上年增加5万元,主要原因是根据学校事业发展需要,2026年选派教师出国培训,因公出国经费有所增加。
公务接待费16万元,与上年保持一致。
公务用车购置及运行维护费14万元,比上年减少10.5万元,其中:公务用车购置0万元,比上年减少18万元,主要原因是2026年没有购置公车。公务用车运行维护费14万元,比上年增加7.5万元,主要原因是学校公车数量变多。
六、政府采购预算安排情况
2026年学校编制政府采购预算7012.52万元,比上年度增加189.16万元,增加2.8%,主要原因是双一流专项科研设备政府采购预算增加。其中:货物类政府采购预算3444万元,主要用于设备和专用材料采购;工程类政府采购预算2009万元,主要用于公卫大楼建设及日常维修(维护);服务类政府采购预算1559.52万元,主要用于采购物业管理服务、印刷服务及保安劳务等支出。
2026年,面向中小企业采购预算5300万元,其中面向小微企业采购预算5000万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年底,学校占有房屋面积333369.92平方米,其中:其中:办公用房建筑面积21167.87平方米,业务用房237161.51平方米,其他75040.54平方米。公务用车4辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上的通用设备80台(套),单价100万元以上的专用设备数量为40台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
“省属高校双一流建设省级专项”主要是依据相关文件精神,学校开展“双一流”建设所设立的项目。2026年预算安排9948万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效长期目标:保持临床医学ESI学科排名在全球前5‰;科技成果和科研经费不断增加;培养质量提升,毕业生符合社会经济发展需求。
数量指标:新增省级教学平台≥1个;获批教学改革建设项目≥1项;获批课程思政示范项目≥1项;本科专业动态调整数(个)≥2个;博士学位授权点新增数(个)≥1个;学位授权点新增数(个)≥2个;举办国际学术交流(场)≥3场;中外合作办学项目和机构获批情况(个)≥1个;新增国家级人才及创新团队(全职)≥1个;新增省级人才及创新团队(全职)≥10个;主持国家级科研项目(项)≥20项;主持省级科研项目(项)≥100项;获省级科研成果奖(项)≥15项;获教学成果奖≥1个;校企合作办学(项)≥1项;学生国际学习人数(人)≥30人;招收国际学生在校生(人)≥330人;。
质量指标:博士学位教师占学校专任教师总数比例≥45.5%;生师比≤16比例;毕业生就业率≥83%;毕业生留鄂就业率≥60.5%;师均科研到账经费(万元/人)≥8.5万元/人;聚焦优势学科群、学科(专业)建设资金占比≥100%。
时效指标:预算支出进度≥100%。
经济效益指标:技术成果转让数(项)≥9项;科学技术横向科研经费到账额(万元)≥300万元;省内科学技术横向科研经费到账额(万元)≥120万元;人文社科横向科研项目经费到账额(万元)≥25万元;省内人文社科横向科研项目经费到账额(万元)≥12万元;科技人员提供服务(人次)≥15人次;决策咨询服务采纳数(份)≥18份。
项目绩效年度目标:研究生学位授予率95%以上,就业率80%以上;获批科技成果和科研经费超过上一年度;保持临床医学ESI学科排名在全球前3‰、药理学与毒理学前1%;培养医学学科带头人,引进博士。
数量指标:学生国际学习人数(人)≥30人;招收国际学生在校生(人)≥80人;主持国家级科研项目(项)≥10项;主持省级科研项目(项)≥25项;获省级科研成果奖(项)≥5项;新增省级教学平台≥1个;获教学成果奖≥2个;获批教学改革建设项目≥3项;获批课程思政示范项目≥1项;本科专业动态调整数(个)≥2个;学位授权点新增数(个)≥1个;校企合作办学(项)≥1项;举办国际学术交流(场)≥1场;中外合作办学项目和机构获批情况(个)≥1个;新增国家级人才及创新团队(全职)≥1个;新增省级人才及创新团队(全职)≥2个。
质量指标:聚焦优势学科群、学科(专业)建设资金占比≥100%;博士学位教师占学校专任教师总数比例≥45.2%;生师比≤16比例;师均科研到账经费(万元/人)≥8万元/人;毕业生就业率≥83%;毕业生留鄂就业率≥60.5%;。
时效指标:预算支出进度≥100%。
服务对象满意度:师生满意度≥95%。
社会效益指标:决策咨询服务采纳数(份)≥6份;科技人员提供服务(人次)≥6人次;。
经济效益指标:科学技术横向科研经费到账额(万元)≥42万元;省内科学技术横向科研经费到账额(万元)≥22万元;人文社科横向科研项目经费到账额(万元)≥8万元;省内人文社科横向科研项目经费到账额(万元)≥4万元;技术成果转让数(项)≥3项。
九、其他需要说明的情况
(一)空表说明
无空表需要说明的情况。
(二)一般公共预算委托业务费307万元,比上年增加307万元,主要原因是科研人员委托的测序费、论文版面费等科研服务费。
(三)其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。