收支预算

当前位置: 首页 > 财务资产及收费信息 > 收支预算 > 正文

2025年湖北医药学院预算公开情况说明

来源:财务处      作者:      发表日期:2025-02-19      阅读次数:

目 录

        一、部门(单位)主要职责

        二、机构设置情况

        三、预算收支及增减变化情况

        四、机关运行经费安排情况

        五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

        六、政府采购预算安排情况

        七、国有资产占用情况

        八、重点项目预算绩效情况

        九、其他需要说明的情况

        十、专业名词解释

         一、部门(单位)主要职责

       学校依照国家法律法规,贯彻国家教育方针,执行国家教育政策,依法自主办学,坚持“厚基础,崇人文,重实践”的人才培养特色,推进办学体制改革和教学改革,推动学校事业发展。其主要工作职责如下:

       1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会所需适用性医学人才;

       2、努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强,具有创新意识和能力的适用型医学人才;

       3、根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;

       4、制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;

       5、制定学校规划并组织实施;

       6、设置学校教学、科研及行政职能部门;

       7、确定学校内部收入分配原则;

       8、招聘、管理和使用人才;

       9、学校财产和经费的使用与管理。

         二、机构设置情况

      湖北医药学院是公益二类事业单位,学校有二级学院14个,机关部处22个,教学科研辅助机构6个,直属单位1个,具体设置情况如下。

      学校二级学院14个:马克思主义学院、人文社会科学学院、基础医学院、公共卫生与健康学院、护理学院、药学院、生物医学工程学院、口腔医学院、继续教育学院、全科医学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院。

      学校机关部处22个:党政办公室、组织部、统战部、宣传部、纪委(监察专员办公室)、审计处、工会、离退休工作处、学生工作处、团委、保卫处、教务处、人事处、资产管理处、财务处、招生就业工作处、科学技术发展研究院、发展规划与政策法规处、国际合作与交流处、研究生院、后勤管理处、校友工作与合作发展处(教育发展基金会办公室)。

      教学科研辅助机构6个:图书馆、信息网络中心、档案馆(校史馆)、教师教学发展中心(高教研究所)、生物医药研究院(实验动物中心)、临床技能教学培训中心。

      直属单位1个:法医司法鉴定所

        三、预算收支及增减变化情况

      1.预算收入情况:2025年预算收入62216万元,比上年增加5185.67万元,增加9.1%,主要原因是2025年生均拨款和双一流建设专项经费较上年有所增长;招生人数增加导致学费增长。其中:一般公共预算拨款收入31962万元,比上年增加5707万元,增加21.7%;政府性基金预算拨款收入508万元, 比上年增加0万元,增加0%;财政专户管理资金收入13423万元, 比上年增加1380.63万元,增加11%;其他收入16323万元, 比上年减少1528万元,减少8.6%。

      2.预算支出情况:2025年预算支出62216万元,比上年增加5185.67万元,增加9.1%。其中:其中:教育支出55860.69万元,比上年增加4725.67万元,增加9.2%;社会保障和就业支出3757万元,比上年减少240万元,减少6%;住房保障支出2000万元,比上年增加700万元,增加53.8%;债务付息598.31万元,比上年增加0万元,增加0%。

       支出增加的主要原因:

    (1)2025年基本支出47988.69万元,比上年增加2244.91万元,增加4.9%,主要原因是学校根据上级工资政策社保、公积金、退休人员统筹待遇以及教学科研材料等支出均有所增加等有所增加。

    (2)2025年项目支出14227.31万元,比上年增加2940.76万元,增加26.1%,主要原因是双一流建设专项经费和学生资助经费有所增加。

        四、机关运行经费安排情况

     2025年机关运行经费1647.3万元,较上年相比减少264.39万元,减少13.8%,减少主要原因是学校牢固树立过紧日子思想,大力压缩办公费、印刷费、水电费等一般性支出。其中:物业管理费200万元、水费40万元、电费211万元、福利费185.7万元、办公设备购置0万元等。

        五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

       2024年“三公”经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:

      1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是由财政专户管理资金安排。

      2.公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是由财政专户管理资金安排。

      3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,其中:公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是由财政专户管理资金安排。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是由财政专户管理资金安排。

      2025年学校“三公”经费支出80.5万元全部用财政专户管理资金安排,较上年预算减少21.3万元,减少21%。

因公出国(境)费40万元,比上年增加5万元,主要原因是根据学校事业发展需要,2025年选派教师出国培训,因公出国经费有所增加。

      公务接待费16万元,比上年增加3万元,主要原因是前几年学校逐年压缩公务接待费,近几年,随着学校办学规模的增加,学科、科研、人才建设等方面发展迅速,公务接待费规模已完全不能满足学校正常交流活动。另学校今年为60周年校庆,需要接待的来访人员增加,故公务接待费有所增加。

      公务用车购置及运行维护费24.5万元,比上年减少29.3万元,其中:公务用车购置18万元,比上年减少25万元,主要原因是学校公车陈旧,经省机关事务管理局审批,2025年添置1台公务用车。公务用车运行维护费6.5万元,比上年减少4.3万元,主要原因是购置的新车为新能源汽车,车辆运行维护费有一定程度减少。

        六、政府采购预算安排情况

      2025年学校编制政府采购预算6823.36万元,比上年度增加2221.37万元,增加48.3%,主要原因是双一流专项科研设备政府采购预算增加。其中:货物类政府采购预算2476.84万元,主要用于设备和专用材料采购;工程类政府采购预算1750万元,主要用于公卫大楼建设及日常维修(维护);服务类政府采购预算2596.52万元,主要用于采购物业管理服务、印刷服务及保安劳务等支出。

      2025年,面向中小企业采购预算800万元,其中面向小微企业采购预算564.6万元。

        七、国有资产占用情况

      截至2024年底,学校占有房屋面积336982.19平方米,其中:其中:办公用房建筑面积21167.87平方米,业务用房240773.78平方米,其他75040.54平方米。公务用车2辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上的通用设备76台(套),单价100万元以上的专用设备数量为15台(套)。

        八、重点项目预算绩效情况

     “省属高校双一流建设省级专项”主要是依据相关文件精神,学校开展“双一流”建设所设立的项目。2025年预算安排8377万元,资金来源为一般公共预算财政拨款及财政专户管理资金。

      项目绩效长期目标:保持临床医学ESI学科排名在全球前5‰;科技成果和科研经费不断增加;培养质量提升,毕业生符合社会经济发展需求。

      数量指标:新增省级人才及创新团队(全职)≥4个;新增省级教学平台;获教学成果奖≥5个;获批教学改革建设项目≥7项;本科专业动态调整数(个)≥1个;主持国家级科研项目(项)≥9项;主持省级科研项目(项)≥43项;新增省级科研平台(个)≥1个;获省级科研成果奖(项)≥4项。

      质量指标:博士学位教师占学校专任教师总数比例≥44.33%;生师比≥19.1比例;毕业生就业率≥59.39%;毕业生留鄂就业率≥60.64%;聚焦优势学科群、学科(专业)建设资金占比≥100%;师均科研到账经费(万元/人)≥4万元/人。

经济效益指标:技术成果转让数(项)≥2项;技术成果在鄂转让数(项)≥2项;科学技术横向科研经费到账额(万元)≥53.5万元;省内科学技术横向科研经费到账额(万元)≥45.5万元。

      项目绩效年度目标:研究生学位授予率95%以上,就业率80%以上;获批科技成果和科研经费超过上一年度;保持临床医学ESI学科排名在全球前3‰、药理学与毒理学前1%;培养医学学科带头人,引进博士。

      数量指标:学生国际学习人数(人)≥10人;主持国家级科研项目≥13项;新增省级教学平台≥23个;获部级科研成果奖≥6项;获省级科研成果奖≥6项;引进引进(博士或中级职称以上)人才数量≥35人;获批医学领军人才数量=2人。

      质量指标:毕业生就业率≥85%;完成SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD等重要学术论文≥6篇;毕业生留鄂率≥60.5%;博士学位教师占学校专任教师总数比例≥45%;楚天学者计划人数≥2人;楚天学者年度考核合格率≥100%。

      时效指标:预算支出进度≥100%。

      社会效益指标:科技人员提供服务(人次)≥4人次;决策咨询服务采纳数≥6份。

      经济效益指标:科学技术横向科研项目经费到账额(万元)≥42万元;省内科学技术横向科研经费到账额(万元)≥42万元。

      服务对象满意度指标:师生满意度≥90%。

        九、其他需要说明的情况

     (一)空表说明

     我校2025年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。2025年学校因公出国(境)费40万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费24.5万元,合计“三公”经费支出80.5万元,均为财政专户管理资金安排。

    (二)其他情况说明

     无其他需要说明的情况。

       十、专业名词解释

      1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

      4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

      5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

      6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。